医院东软财务软件

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请问有没有早期U812的安装包呀,具体的情况如下:请问有没有早期U812的安装包呀,你好,没有早期的U8安装包。请问这个是什么原因具体的情况如下:请问这个是什么原因把报表先另存一份到其他地方,然后关闭当前报表。

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1、a6财务软件升级

T3报表数据问题具体的情况如下:财务报表的利润数据与账上的余额不一致,报表是平的,会计期间都是2017年12月,请问是哪里出了问题?新建报表模板,重新取数试一下。利润表的收入的成本我一个月一个月的核对过都没问题您好,请将利润表与期间损益凭证做对比,查看具体是哪个科目异常。g6点击总账管理系统报错具体的情况如下:已经重新安装过一遍数据库和软件了,打过补丁,还有什么别的方法么?每一个代理商都有提交支持网问题的权限的。

2、深圳智能家居厂家

T1工贸宝做物料清单时父件具体的情况如下:T1工贸宝做物料清单时父件数量不能确定(例如:我生产A产品需要B材料和C材料在做物料清单时我已经选择了生产A20kg需要B:20kgC:10kg但是最总只生成了A:18kg提取的材料成本只有B18kgC9kg损耗部分的材料成本无法提取)这样情况下我要怎么处理比较好不客气的,祝您工作愉快!问题已解决了谢谢好的您好,为了您能得到更快捷和优质的服务,也为了便于我们对问题的统计。

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本月还有未记账的单据,是否继续进行期末处具体的情况如下:本月还有未记账的单据,是否继续进行期末处理?请问这个是什么原因造成的?先将所有单据记账,然后才能做月末处理。t6删除账套时提示数据库中冲突具体的情况如下:t6删除账套时提示数据库中冲突那只能手动删除数据库表中的相关的信息了,建议联系服务商协助处理吧,数据库不要自己动了。用工具清除也提示这个?您好,备份好数据,使用工具删除;https://service。

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T3客户端打开一段时间之后就会报这个错误具体的情况如下:T3客户端打开一段时间之后就会报这个错误,点击确定后就关闭了,要重新进系统,又能进,如此反复!主机正常,主机和客户端补丁是一致的。您好。

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供应商停用哪里设置具体的情况如下:供应商停用哪里设置呢?好的,谢谢好的,谢谢你好,供应商停用请您在基础档案中的供应商档案,找到您的供应商档案,在其他页签中输入停用日期,保存后您的供应商就停用了。停用日期:输入因信用等原因和用户停止业务往来的供应商被停止使用的日期。停用日期栏内容不为空的供应商,在任何业务单据开具时都不能使用,但可进行查询。如果要使被停用的供应商放弃使用,将停用日期栏的内容清空即可。我的用友打不开了。

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请问发票开进来怎么把不含税的部分分开来具体的情况如下:请问发票开进来怎么把不含税的部分分开来,,因为我是按开进来的增值税专用发票来录入商品的1.单据里的【单价】字段就是不含税单价;2.如果单据里的【单价】没有显示出来,单据空白的地方鼠标右键【格式设置】里把单价勾选出来;3.点击软件上方的【维护中心】—【系统配置】-【录账配置】,再单击右下角的【更多设置】,将最下面的【录入单据时折后金额改变时选\"X\"就改变单价。

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其他出库单只录入数量不录入单价和金额,询问是否可以?记账后是否就有了成本?告知可以。移动平均计价方式,告知记账后就会有出库成本。用户明白上期没有结账本期进行制单会出现什么问题具体的情况如下:上期没有结账本期进行制单会出现什么问题您好!不会有什么影响的10.1,应付款管理。客户做了一张正常应付单,一张为了调整与总账一致用的应付单,都是蓝字的,客户询问后面调整的需要不需要核销。以客户描述判断,是不需要核销的。

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用友U890总账1.总账无法结账?2.凭证记账提示无可记账凭证1.应付没有结账导致2.查询凭证对应月份凭证都记账了T+12.1升级时提示连接已成功但在握手具体的情况如下:T+12。

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应付客户称之前因为供应商对不上,因此在录入了一个正数和一个负数其他应付单调整,单据上对应存货类科目的数量没有录入对应,导致总账系统数量和存货核算的数量对账不平,如何调整?可录入红蓝应付单,凭证上录入数量在调整回差异部分,客户理解;结算中心在进行结转时提示“尚有未记账到2004年末的单据,请先做日记账到年度末请从支持网站上下载8.50和8.51资金补丁程序-UsFDYear.dll文10。

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用友U810.1库存再库存中导入了期初的值,如何查看导入数量的体现?指导客户对库存期初进行批审后,查看现存量报表无分组项目展现查看。用友U8-10库存客户咨询手工录入不良品处理单和记录单时,有什么用?告知手工录入不良品记录单,必须录入转入仓库和转出仓库,增加转入仓库的不良品数量,同时针对转出仓库形成其他出库单;不良品处理单只是用于减少仓库的不良品数量,不会形成任何下游单据,客户明白890应收应付取消月结中。

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T+应付暂估核销具体的情况如下:T+标12.3只有进销存以发票为立账依据,期初的往来里头包括应付的暂估。等次月发票到了之后,要怎么核销应付款?试过录入期初入库和期初进货单根据期初进货单生成发票之后会另外形成一笔应付,并不会核销 这个要怎么处理?您好,这个确实没有太好的办法。那期初的暂估应付要怎么核销?有没有可行的办法?但是这样的话,暂估的数字是不准确的,只有等发票来了才能确认正确的应付,期初往来的应付是不准确的。

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电话进来嘟嘟的声音,挂断;挂断用友U810.1销售管理客户来电咨询:1、3月续交了服务费了,为什么现在拨打还是提示服务识别码已经过期?2、销售统计表中想把客户名称显示出来,怎么操作。

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客户很着急,请分公司工程师尽快联系上门。客户来电称:某账套年结时,结转上年数据后,总账的期初和供应链的期初数据都为空,再次结转仍没有期初数据。怎么处理?52459726乔女士***********北京市丰台区万丰路小井南段808号已发商机单给万婷。客户咨询付款处理和应付款处理有什么区别?告知客户付款单处理可以录入付款单,登记实际已付款情况,而应付款处理是确认应付款情况,允许手工录入其他应付单,客户明白。

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针对之前指导修改权限所去掉的某项权限,客户询问是哪个权限。告知客户是哪个权限。客户咨询:我想再弄一个银行汇票的模板?指导客户基础设置,单据设置,单据格式设置,选择商业汇票,然后点开显示,选中模板点击右键,选择另存为,输入银行汇票。在新的模板上,选中标题,点右键,选择属性,在标题内录入银行汇票,保存即可。用户咨询UFO报表中的两个单元格相减得出来是0时显示为空,能不能显示为0?IF函数怎么用。

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客户查看科目余额表,称不体现待摊费用,询问如何处理。指导客户查看科目明细账,发生在贷方红字,结转在贷方蓝字,建议修改发生在借方蓝字。客户来电咨询,余额表中所得税费用科目没有体现,但是确实有凭证发生?客户将所得税费用发生做到了贷方,而期间损益结转的时候,系统自动生成的凭证也是从贷方负数转出,告知客户这样的会在余额表中不体现,勾选本期无发生无余额,有累计发生也显示可以显示。但是客户这样做凭证会影响利润表取数。

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