财务软件自动报表

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年转后,损益类科目没有数据,但是查余额表显示具体的情况如下:年转后,损益类科目没有数据,但是查余额表显示,补丁已经打过最新的如果没有金额,说明没有影响您的账务。那正常的话,不是应该要么损益类科目全部显示出来,要么全部不显示,这种情况你确定是正常吗?如果没有余额,也没有显示余额,那是正常的。没有请查看一下上年度这个科目是否有余额这才是关键关键是这个科目在余额表里面显示了,而且损益类科目也只显示了这一个科目您好。

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客户要求李晟工程师上门协助安装软件!请求派单!单位名称:海淀区培智学校地址:***。西颐小学边上联系人:***********白翔安装sqlserver2000,u861,导数据,做海教科目转换;新建一套帐,设置自动备份,安装海财报表,安装一个客户端。T6报表功能具体的情况如下:我记得财务报表里面有个替换的功能,为什么今天用的时候突然找不到了?点击了编辑之后,按住Ctrl+R试试新建也没有这个功能。

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批发零售普及版V13.0新装提示初具体的情况如下:批发零售普及版V13.0新装提示初始化系统失败重启了数据库和T1服务还是不行初始化失败是数据库和软件之间连接出现问题,请参照下面的步骤进行操作第一,控制面板,管理工具,服务中开启数据库服务sqlserver或mssqlserver第二,打开商贸宝服务器,将127.0.0.1换成计算机名,管理员sa不能更改,输入正确的数据库密码之后再测试第三,第二步测试不成功。

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890总账客户来电咨询选择自定义纸张凭证,打印后,在查看设置中的纸张为A4,打印效果也是按A4纸打印的,打印了两张凭证使用了一张半纸,怎么办?同步指导客户切换设置选项,勾选使用新打印控件,勾选按客户端保存,客户操作成功用友U810.1库存管理客户来电咨询库存现存量查询怎么查询不到数据?指导查询现存量客户是按照存货分类查询选择末级分类查询客户查询正常10.0总账填制凭证时,为什么录入科目后,选择不到人员。

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890销售客户来电咨询发货单金额是100.1参照生成的销售发票是100.1,手工修改销售发票为100,那么发货单上的0.1怎么做红字的发票进行冲掉呢?告知客户可以直接点击发货单的变更按钮,把金额修改为100。

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客户来电咨询:固定资产客户做了多张入库单,能不能合并生成一张固定资产?不能,建议做在一张入库单上或者是固定资产手工做不走采购资产的流程客户来电咨询:销售成本明细账的成本金额与存货核算生成的金额不一致,怎样查找原因?指导客户将销售成本明细账的过滤条件选择记账日期,查看总账中有无使用该主营业务科目。客户查看找出原因,问题解决。11.1采购管理客户咨询如何查询在不同时段,不同的单价是多少?建议客户查询明细账,客户称不方便。

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用友U890销售管理客户咨询参照销售订单做发货单提示:可用量不足?带客户去库存管理查询该存货的现存量查询发现可用数量为0,现存量为6,后续带客户去销售管理-可用量控制页签中勾选允许非批次存货超可用量发货后重新做单据即可,客户明白客户来电咨询:去年的凭证做错了,需要修改如何操作?反结账到去年,反记账取消审核修改即可,今年科目没有修改的状况下可以重新结转或者手工修改期初余额872总账填制凭证页面取消实时核销的两清标志。

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期初数导出导入具体的情况如下:我2018年的期末数要导入2019期初数可以吗?因为我差异科目400多个,修改太麻烦,我可以导出2018年,再导入2019年吗?可以的,用19年日期登录账套进入系统管理-数据导入。

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特别说明:问题描述:应付和总账对账不平,什么原因?通话中用户表示有事情稍后再来电s现在订购最新的T+,是12.1还是12.具体的情况如下:现在订购最新的T+,是12.1还是12.2版本?元旦后上市的。12.2是什么时候开始发售的?是12.2用友U8做暂估的时候,我把这个月的做到了上个月,怎么办您好,您是把什么做到上个月了凭证吗,单据如果上月月结是没办法报存,凭证您冲销了重新做。采购管理入库单制单提示“发票已制单。。。

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用友U890基础档案增加部门档案时,系统提示:系统忙,稍后再试,怎么处理?换其他操作员增加时可以保存,建议用户查看系统管理中有没有增加部门的权限,用户明白只改网上报销数据不改供应链和应收应付如何操作,已经做了数据分离您好,此问题已重复提交哦,请您查看原问题的回复,如有其他疑问,请在原问题上追问,这样方便追溯问题起因,谢谢!特别说明:问题描述:手工结转的时候选择不到总账模块?检查是固定资产还没有结转。

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客户要来电咨询按照了寄售插件后调拨单点增加的时候提示:没有安装此插件。联系人:雷先生电话:***********单位名称:深圳赛诺丰科技有限公司服务识别码:0144015730已经邮件发送ZXD用友U810.1采购发票手工结算之后提示结算成功,再次手工结算选发票的时候还可以过滤到,咨询为何?这张发票上这行联查不到对应的结算单记录,用户表示这行记录无特殊字符等,建议删除发票之后重新生成之后再结算测试。用户接受。11。

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