熟练用友财务软件
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企业流程怎么自定义?具体的情况如下:怎么设置一个自定义的企业流程?类似如图 和同事确定了一下,6.5也可以直接在销售订单做投产的以前老版本有‘’简单生产‘预制的企业流程,6.5的版本怎么没有了’目前软件不支持设置自定义企业流程哦T6存货核算生成完凭证删除后,重新生成时提示入库单已制凭证具体的情况如下:T6存货核算生成完凭证删除后,重新生成时提示入库单已制凭证,总账系统的凭证已经整理删除掉了,在生成凭证界面。
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数据库删除了,然后重新安装了数据库把数具体的情况如下:数据库删除了,然后重新安装了数据库把数据附加进去,打开就是乱码了您好请参考以下步骤操作1、先做数据备份,2、先注册dll组件,http://service。
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890 应收上月对票据做了结算操作,并已月末结账,现在不能恢复月末结账,是否可以修改结算操作?不能。哪里有G612.0平行记账的使用方法具体的情况如下:哪里有G612.0平行记账的使用方法好的,谢谢建立政府会计制度,填制凭证可以在左上角选择财务凭证和预算凭证,具体的操作方法没有文档说明。查询应收明细账的时候,单据编号不能打开对具体的情况如下:查询应收明细账的时候,单据编号不能打开对应的单据。。
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用户咨询新增二级科目,提示科目已经使用,新增二级科目将自动改为上级科目相同的设置?告知客户是正常的提醒,可以继续操作sT66.5科目明细在哪里有模板具体的情况如下:T66.5科目明细在哪里有模板下载,在哪里导入不是增加下级科目,是应收账款辅助核算往来单位,而这个往来单位的期初怎么导入,模板在哪里进入软件点击工具-初始化导航,进入之后点击基础档案-财务相关,点击会计科目鼠标右键excel导入,有下载模版调拨单重复做单。
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用友U811.1存货核算客户来电称:1、核算方式是按部门核算的,有单据的部门填写错误,导致生成凭证借库存商品A部门,实际上是B部门,相差金额350,现在想把库存商品A部门350直接在总帐调整到借库存商品B部门上,单据上的部门就不改了,会不会造成存货与总帐对帐不平?2、材料采购有借方余额可能是什么原因影响的?1、告知那做凭证就做成借库存商品B部门350贷库存商品A部门-350,这样就不会造成对帐不平。
三、熟练用友财务软件
11.0库存管理客户咨询做反向的调拨单是做负数的还是正数的?告知客户录入正数的,后续会生成其他出入库单,还是需要需要有可用量的,客户明白。己记账现金流从那更改?具体的情况如下:己记账现金流从那更改?填制凭证。
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1、财务软件预算管理模块
自制的凭证记账后能取消吗?具体的情况如下:自制的凭证记账后能取消吗?可以凭证管理,反记账快捷键CTRL+ALT+H如何实现没有期初的存货,在做调拨或其他入具体的情况如下:如何实现没有期初的存货,在做调拨或其他入库单时,自动带出无税成本单价?您好,在选项设置中有,零成本出库和入库成本取值的设置。
2、咖啡馆记账软件
客户咨询销售出库单上怎么没有单价?生成单据时没有单价,分期收款业务不以销售出库单为记账,所以不回写单价.客户来电咨询:批量打印凭证的时候凭证需要处理很久?通话过程中已经处理完毕,客户称自己查看一下,有问题再来电以单据立账的分开流程能不能处理暂估业务具体的情况如下:以单据立账的分开流程能不能处理暂估业务分开流程可以处理暂估,合并流程不行。T+12.0标准版具体的情况如下:T+12.0采购入库单参照进货单生成时。
3、有什么在线会计软件
10.1库存管理上个月的产成品入库单的入库类别输入错了,现在要冲回来,如何操作?产成品入库单是参照生产订单做的,指导客户查看生产订单未关闭,告知客户产成品入库单参照生产订单红字生成,执行完未关闭选择成是再过滤,客户明白,表示有问题再来电。851总账使用A4白纸打印明细账时,打印不出格子?用户打印地方错了,告知在账簿打印-明细账打印中打印。10.1库存管理客户来电咨询,存货档案中指定了默认仓库,做领料申请单的时候。
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库存管理里怎么查不到出入库流水里面是空的具体的情况如下:库存管理里怎么查不到出入库流水里面是空的权限也都给了帐套主管是可以看到的用账套主管登录软件。
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1、核算模具的财务软件
软件登不上去具体的情况如下:对的对的做完认证刷新重启下服务就可以用了审核要多久怎么突然出这个,是没激活吗,认证后软件马上就能用了吗点去认证认证通过审核就可以用用友U8721、如何设置调拨业务产生的单据在制单时借贷方科目自动带出并且一致?2、整理凭证时是否影响凭证顺序?1、告知客户按调拨单制单即可2、整理凭证时将提示是否整理段号,点否即可。问题:某一采购到货单有3个存货。进行入库质量验收时,参照只显示第一个存货。
2、惠州会计核算软件
录完发票,和预付款进行冲抵的时候,发现预付款不够冲抵,但是有外币的预付款,后面的应付余额4000多的,是要冲抵成预付的,但是手工核销操作不了您好,您的意思是:有外币的预付款,这笔钱也是需要冲抵这张采购发票的是吗?发票是人民币的吗,如果是的话,需要做异币种核销。发票也有外币的您好,那就做手工核销,过滤单据时,选择外币即可。异币核销就是过滤条件选外币就好对吗您好,是的。用友U8V11.1提交问题,昨天解决了。
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新安装客户端提示这个?您好,若其他客户端或服务器是正常的,请您将提示的控件重新注册下;或者请您从正常电脑上拷贝该控件且重新注册;请您检查客户端的补丁是否与服务器的补丁是否一致;10.0,总账。结账提示应收应付还未结账。客户表示从来没有用过应收应付,且在系统启用中,应收应付是可以取消启用,告知客户若不使用,就先取消启用,然后再结账总账,客户明白。用友U810.1采购管理客户来电称做了蓝字入库单和红字入库单。
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