专业好会计服务商

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T310.09标准版明细帐与总帐不符,金额不对具体的情况如下:T3标准版明细帐与总帐不符,金额不对,已打了网上10.9的补丁,在做年度数据结转的时候提示有5个科目错误,进入帐套发现应收帐款明细和总帐不符您好,总账结账时,提示总账与明细账对账不平,首先备份数据,从以下解几方面来排查:1.首先查看期初是否平衡,先将期初调平;2.后台表有问题,反结账反记账到期初,重新记账结账试一下;3.是否有启用辅助核算的科目。

3、财务软件怎么设置流量

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2、会计表格有什么软件

t+12.3进销存升级具体的情况如下:t+12.3进销存和固定资产模块能够直接升级到专属云15.0吗?可以数据能升级加密狗得花钱升级。补丁更新:2017-05-02补丁版具体的情况如下:补丁更新:2017-05-02补丁版本:T6-企业管理软件V7.0修复内容:1、移动审批支持采购请购单。2、设置供应商含税单价为主,在做销售订单,审核之后投产,生成委外订单是否含税为主时参数传递错误。3、物料清单过滤条件。

3、会计工作需要什么软件

11.1销售管理销售订单跟踪明细表是否可以跟踪到存货后续执行的MRP计划?告知不能,只能跟踪到销售订单行号和销售订单号用户咨询怎么把凭证输出在编辑导入到系统,用户的凭证分录很多有两百多个分录.让用户输出成txt格式的然后编辑再导入,用户嫌麻烦,用户想直接导入EXCEL格式的,告诉用户不能导入用户明白.s用友U811.0总账总账无法结账还有一张凭证没有记账固定资产生成凭证。

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890应收客户咨询应收单上的业务员填错了,怎麽改?把单据弃审然后修改,客户已经结账不想反结账,告知客户那就改不了,可以做红字应收单,再做蓝字应收单,客户明白s10.1版本如何实现跨年查询?总账模块。

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收款单收款做错银行,已经跨月了怎么处理具体的情况如下:收款单收款做错银行,已经跨月了怎么处理如果不需要修改直接调整的,请参照楼上回复处理如果要修改的话,反结账到上月,删除收款单重新添加后与应收业务单据重新核销。做银行存取款单进行调整,选择转账为什么库存台账和现存量数量不一致?具体的情况如下:为什么库存台账和现存量数量不一致?具体原因需要提交支持网问题让后台工程师解决下。库存核算中直接有重新计价功能。如何操作。

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用友U890存货核算客户来电咨询期末处理提示有未记账单据?查询流水账有未记账单据时销售发票客户没有复核客户明白应收管理录入票时生成凭证保存提示科目没有录入项目如何处理?指导在生成凭证时按ctrl+s录入项目,客户明白。客户咨询:生产订单某子件做了红蓝材料出库单后不需要领用了,如何删除。无法删除,指导客户修改应领数量为0s特别说明:872应收应付问题描述:月末结账时提示“存在不同科目的冲销情况没有制单”为什么。

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#T+小百科#存货档案设置的自动编码,具体的情况如下:#T+小百科#存货档案设置的自动编码,但是带出的编码不正确为了方便新增存货的时候按照存货分类自动编码,在【系统管理】-【基础档案编码设置】中,对【存货档案】选为自动编码,如图1。[/撇嘴][/撇嘴]按理在新增分类编码为“1”的存货时,带出的前三位编码应该是“001”(因为前缀1的长度为3位,不足要前补位,即前面补0)但是在新增存货档案的时候。

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872存货核算之前做产成品成本分配做错了,现在重新装做,勾选了对已有成本的产成品入库单重新分配过滤不出信息?查看明细账已记账了,告知要恢复记账才能再分配,客户明白了。用友U811。

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1、会计工作必备软件

客户来单称:已经发货并出库,4月份的销售发票上的税号录入错误,现在要重新开具发票,应该怎样操作?告知客户首先新增一张红字销售发票,然后点击右键“拷贝蓝字单据”,找到原来的错的蓝字发票,带入到当前红票中,将表体明细行全部置为退补.然后新增一张蓝字销售发票,录入正确的发票信息,将表体明细也全部置为退补.客户明白。

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发货单有一车发货30.2吨,卸货14.74吨,客户签收14.74吨,做了一张退货14.6的退货单,但是退货单签收为0,现在开发票参照发货单参照不出来数据,是什么原因?您好,您说退货了14.6,您的退货单签收是什么单据,您是发货签回吗,在销售选项中的有勾选签回完成才能开票吗,那您处理完了吗退货单签回数没有退货单还需要什么签收单据么是发货签回老师,在么退或没有签回,是发货签回,发货签回的实收数量是多少。

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11.1,基础档案。客户询问会计科目能增加一级科目吗?告知客户增加一级科目以及下级科目的方法,并讲解往来类辅助核算与对应档案的关系,客户明白。890销售管理客户咨询销售订单的业务类型选择错了,怎么不能修改呢?告知客户业务类型是不能修改的,建议删除掉重新增加。客户咨询:出纳管理,新增银行账户,建账日期为2014年4月,只能录入5月份数据。指导客户查询该账户4月份已结账,指导客户将该账户反结账即可。

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