学习财务软件的总结

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打了应收应付的补丁取消核销看不到数据了经询问,手工安装补丁,建议卸载补丁,然后使用补丁更新工具安装s这个日期在查询范围内,怎么不显示去年的账具体的情况如下:这个日期在查询范围内,怎么不显示去年的账?就是备份账套数据。

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如何将应付账款的借方负数余额转入到应付账款里去?做蓝字付款单,表体为预付账款,然后再做红字付款单,表体款项类型选择应付账款。客户表示先确认之后再来电,已告知工号。s票据冲销付款申请出现的记录不正确。经查发现之前所做的付款申请单大部分是由其他应付单生成,按目前系统针对此类业务的处理逻辑,该部分由其他应付单生成的付款申请单,后续生成付款单并对应之前的其他应付单进行核销。

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服务社区打开慢具体的情况如下:现在的服务社区打开太太太太慢了,现在还好啊,没有接到其他反馈慢的问题。清理浏览器缓存后在登录下呢用户咨询,如何取消审核凭证?指导,审核凭证中,查询到凭证,打开凭证,点取消,解决。客户咨询采购入库单怎么修改.修改按钮是灰色的.已经审核,建议客户先弃审之后再修改.890固定资产客户来电咨询有两个帐套,一个帐套启用了固定资产模块,另一个帐套没有启用固定资产模块。

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11.0存货核算没有应付系统,采购入库单如何生成凭证?客户有采购模块,告知客户那采购入库单该走什么科目还是走什么科目,对应采购发票的凭证可以直接去总账中录入。若采购入库单的凭证要体现税费走应付账款科目,那要在生成凭证时插入分录。客户明白!我现在做2014年12月的业务结转工作,具体的情况如下:我现在做2014年12月的业务结转工作,结转时提示我:其他出库单有未审核的单据,请先解决好单据后再结转业务。

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特别说明:问题描述:采购发票制单,提示不能使用非应付系统受控科目?采购发票界面显示已结算,已审核,已现付,单据号1600000018,根据单据号查询发票,没有显示凭证号和凭证日期,查询详细,显示部分现结。取消发票审核。

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科目期初余额不对具体的情况如下:初始化里的科目期初余额 和客户余额表里的不对能找到错误,和修复吗?没有用啊好的我试试吧看错误截图是翻倍了对吧?您先备份好帐套数据,在服务器电脑安装路径找到一键查支持网问题工具进行检测修复下这里是期初余额这里是科目余额表里的1.收款单录入界面,点切换怎么变成了红字的付款单?2.用户是客户做错误了,怎么做应收冲应收?1.告知客户是显示付款单,但实际是红字收款单,指导客户做红票对冲。2。

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