金蝶软件上的记账凭证怎么做

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T1问题具体的情况如下:你好,为什么我那个销售单那里,系统自己加了一个税点上去呢?有些会,有些不会的?税率是自己手工录入的哟!如果不需要可以手工清零。T67。

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录入采购入库单,参照仓库时,会有如图这样具体的情况如下:录入采购入库单,参照仓库时,会有如图这样的乱码好的,先试一试通常与浏览器有关系,在软件登陆首页下载浏览器设置工具修复IE并清除浏览器缓存,将登陆地址添加到兼容性视图中再操作,或更换为360浏览器的兼容模式用户来电催单,WO-13-01-0004904。已发催单邮件。请问T+12.1。生产日期管理怎么弄?具体的情况如下:请问T+12.1。生产日期管理怎么弄。

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组装单做完之后还需要做哪些相关的单据具体的情况如下:组装单做完之后还需要做哪些相关的单据组装拆卸单,审核后,会生成其他出入单,点击联查其他出库单,点击审核,点击联查其他入库单。

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10.0固定资产有一个资产,想在四月份开始不计提折旧,不计提折旧的变动单是在三月份做还是在四月份做?四月。11.1客户来电咨询采购发票的无税金额+税额不等于价税合计?告知客户一般由于小数位数原因,导致金额四舍五入会存在差异,确保价税合计与税额没有问题,让系统反算无税金额。客户咨询普通销售必有订单要实现返利补收,怎么实现?告知客户开票退补标志是退补即可。

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银行对帐单具体的情况如下:银行对帐单,手工对帐,为什么全选后,银行对帐和银行对帐单金额不符?您参考下标准流程,重试下进行银行对账的步骤如下:1.启用银行对账功能:【基础设置】-【账号】-勾选【银行对账】;2.银行对账期初录入:【初始化】-【期初余额】-【银行对账期初】-点击【期初未达】,增加账户的期初未达账,点击【保存】退出;3.银行对账单录入:【出纳管理】-【银行对账】-【银行对账单】,选择账户。

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用友U8V10.0版本,采购管理,订单上的金额错误了,导致入库也错误了,已经变更了订单,现在如何处理?开红字入库单,然后再开正确的蓝字入库单。客户因为要做往来核销,把凭证记账了,后来具体的情况如下:客户因为要做往来核销,把凭证记账了,后来发现部分期初没有录入而且期初是不平的,现在期初改不了了。怎样可以不反记账改期初欢迎回来~进修回来了。见到你,真高兴~要先反记账,才可以修改期初。反记账:在总账——凭证——凭证管理。

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用友U811.0UFO1上月有一笔费用科目发生在贷方,该科目本身余额方向在借方,利润表取数不正确,怎么修改?2本月利润表中营业外收入科目的累计数没有取到数,为什么?1建议用户反结账反记账到上月。

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为什么存货名称相同可以导入进去具体的情况如下:导入的时候不是有个当存货+规格型号重复时可以导入,框框里√这样设置存货相同时是可以导入,可是我现在希望相同存货时不要导入进去,那个√我没打上怎么相同存货也能导入进去,这样系统里面就有很多相同的存货了不想要这样,基础设置-存货-导入的界面上有选项勾选您好这个设置在哪呀?“导入的时存货+规格型号重复时可以导入”相同存货名称,规格型号全部为空,这样按理说也都是相同的不是。

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收付款协议发生后还可以更改么?收付款协议发生后还可以更改的库存管理1.选项中可用量控制中勾选了到货在检,库存是会减去这部分吗?2.设置了允许超订单发货,选项中勾选了但是还不是超为什么?1.告知勾选了可用量就会加上这部分。2.告知存货档案中要设置发货允超上限,客户明白。客户咨询:采购入库单数量81.7、13.2,采购发票的数量75.2、19.7,如何录入采购发票。指导客户参照81.7的采购入库单生成采购发票75.2。

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