财务软件的期初科目平衡怎么修理

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2、家庭记账软件安不安全

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客户来电咨询:参照销售订单生成销售发货单时,可用量已经不足,仍可以生成发货单。为什么?由于之前解释有问题,之后回电指导客户查看销售管理选项中取消勾选允许非批次存货超可用量发货和允许批次存货超可用量发货。

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用友U890总账如何调整期初余额?指导用户直接在总账-期初余额中进行调整即可,客户明白。用友U810.1销售管理客户来电说做销售订单时提示:信用额度控制,检查是之前月份的销售发货单金额多录入了;参照发货单做的销售发票数量少录入,金额是正确的,现在怎么办?客户是分期收款业务,告知客户如果要对应的单据正确,则需要做退货单,红字发票;然后再做正确的发货单,发票;如果只是需要现在信用额度正确,可以关闭发货单。

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11.1,总账。客户询问怎么调整凭证的打印间距?老打印控件,在预览界面-页面设置中调整凭证间距,客户明白。用友U811.1总账客户来电称进入填制凭证点整理凭证提示当前凭证没保存,是否保存当前凭证?告知说明点增加的按钮。

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采购管理1.供应商调价单列表与供应商调价历史有什么区别?2.采购资金比重分析表中是按什么统计的?3.如果在供应商调价单列表中将调价前含税价格显示出来?1.一个是单据列表,一个是历史记录。2.按发票。3.指导在栏目设置中显示出来。客户来电咨询,应付账款科目的期初余额怎么没有辅助期初,直接就能录入期初余额呢?让客户打开会计科目检查应付账款没有勾选供应商往来,告知客户将期初余额先删除后,勾选供应商往来后,重新录入期初余额。

2、金蝶软件记账凭证图片

用友U810.1采购供应商已经付款付款做了两笔。但是再采购综合统计表,通过供应商汇总进行过滤。发票本币累计付款只有一笔付款的金额?指导客户再应付款管理中,检查采购发票是否与付款单全部核销,核销之后,才会将付款金额体现在本币累计付款当中。查看发票列表的本币余额。并且查看详细记录。10.1应收1.客户来电咨询采用的是款到发货,现在在收款单的表头显示了发货单,怎么能录入多笔发货单呢?2.客户来电咨询在收款单上。

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存货核算的问题,请指导解决已经通过热线解决老师,您好在扫描存货时报错如图所示;已经打了补丁kc,sa,ST,so补丁,还有这个报错。请问这个该怎么解决。谢谢您好,图片看不清楚,详细报错是什么?您好,请稍等,正在协调相应工程师处理,谢谢。872总账怎么可以不自动填补断号?在总账选项里面有个自动填补凭证断号,不勾选即可,客户明白10.1应收1、客户称预收美元和应收人民币如何做预收冲应收操作?2、应收单核销后如何取消操作。

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